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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AMETISTA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6073 Data de lançamento: 08/12/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONTRATO NRO.031/2015 ROTEIRO NRO.07, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.001770. 118,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2015 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONTRATO NRO.031/2015 ROTEIRO NRO.07, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.001770. 118,08
08/12/2015 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - MES DE NOVEMBRO/2015 -Conforme Nota Fiscal Nº 1770; 118,08
15/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6073/2015 AMETISTA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 419 118,08
TOTAL 118,08 118,08 118,08
SALDO A PAGAR 0,00