| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6084 | Data de lançamento: | 08/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20 DVDS VIRGEM, 50 CD VIRGEM, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INCENTIVO ESTADUAL DE ATENÇÃO BASICA INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO. | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 20 DVDS VIRGEM, 50 CD VIRGEM, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INCENTIVO ESTADUAL DE ATENÇÃO BASICA INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO. | 140,00 | ||
| 10/12/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 9847283; | 140,00 | ||
| 17/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6084/2015 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||