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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6085 Data de lançamento: 08/12/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1CX. ENVELOPE OFICIO C/ 250, 1CX. ENVELOPE A4 KRAFT C/ 250, 1 BLOCO RECIBO C/ 20 FLS S/C, 1 BLOCO DUPLICATA C/ 20, 4 FITA ADESIVA, 12 PINCEL ATOMICO CORES SORTIDAS, 10CX CLIPS MEDIO E DEMAIS ITENS, CFE. PLANO DE APLIC. DE RECURSOS DE INCENTIVO ATENÇÃO BASICA INDIGENA. 1.860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2015 Valor Empenhado referente a: 1CX. ENVELOPE OFICIO C/ 250, 1CX. ENVELOPE A4 KRAFT C/ 250, 1 BLOCO RECIBO C/ 20 FLS S/C, 1 BLOCO DUPLICATA C/ 20, 4 FITA ADESIVA, 12 PINCEL ATOMICO CORES SORTIDAS, 10CX CLIPS MEDIO E DEMAIS ITENS, CFE. PLANO DE APLIC. DE RECURSOS DE INCENTIVO ATENÇÃO BASICA INDIGENA. 1.860,00
10/12/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 9842467; 9843573; 1.860,00
17/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6085/2015 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 1.860,00
TOTAL 1.860,00 1.860,00 1.860,00
SALDO A PAGAR 0,00