Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
Número do empenho: | 6092 | Data de lançamento: | 09/12/2015 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Carta Convite |
Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
Valor Empenhado referente a: 5,18H SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO, 2H SERVIÇO CONSERTO DA PORTA, 1,21H SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, 1,21H SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO, 5,18H SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRO DA DOBLO IUX 4216, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. | 0,00 | 428,62 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
09/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 5,18H SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO, 2H SERVIÇO CONSERTO DA PORTA, 1,21H SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, 1,21H SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO, 5,18H SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRO DA DOBLO IUX 4216, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. | 428,62 | ||
14/12/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE- Conforme DANFE Nº 101; | 428,62 | ||
17/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6092/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 | 428,62 | ||
TOTAL | 428,62 | 428,62 | 428,62 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |