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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VOLMIR JOSE BIELSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6101 Data de lançamento: 10/12/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 26/11 A 27/11/2015 PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, GAB. EDEGAR PRETTO E DETRAN, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº014457. 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2015 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 26/11 A 27/11/2015 PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, GAB. EDEGAR PRETTO E DETRAN, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº014457. 160,00
10/12/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº 14457 160,00
16/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856920 PAGTO. REF. EMPENHO 6101/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - 10799 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00