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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ASSOC. REDE DAGUA DA LINHA GORETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6184 Data de lançamento: 15/12/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 MESES AGUA DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2015 Valor Empenhado referente a: 2 MESES AGUA DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. 380,00
15/12/2015 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO- REF NOVEMBRO/2015 DEZEMBRO/2015 RECIBO 1560 380,00
21/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850748 PAGTO. REF. EMPENHO 6184/2015 ASSOC. REDE DAGUA DA LINHA GORETTI - 1962 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00