| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6219 | Data de lançamento: | 17/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Essencial à Justiça | ||||
| Subfunção: | Representação Judicial e Extrajudicial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 15-01, da Competência: Dezembro de 2015. | 617,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2015 | Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 15-01, da Competência: Dezembro de 2015. | 617,76 | ||
| 17/12/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG DEZEMBRO DE 2015. | 617,76 | ||
| 11/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6219/2015 INSS - 114 | 617,76 | ||
| TOTAL | 617,76 | 617,76 | 617,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||