| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6227 | Data de lançamento: | 17/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO BENEFICIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.03.01.00.00.00 - CIVIS | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 07-01, da Competência: Dezembro de 2015. | 13.884,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2015 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 07-01, da Competência: Dezembro de 2015. | 13.884,84 | ||
| 17/12/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG DEZEMBRO DE 2015. | 13.884,84 | ||
| 31/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6227/2015 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 13.884,84 | ||
| TOTAL | 13.884,84 | 13.884,84 | 13.884,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||