| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |
| Número do empenho: | 626 | Data de lançamento: | 19/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 02/2015, NO DIARIO OFIICAL. | 833,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 02/2015, NO DIARIO OFIICAL. | 833,35 | ||
| 19/02/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 123300; | 833,35 | ||
| 26/02/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 626/2015 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - 558 | 833,35 | ||
| TOTAL | 833,35 | 833,35 | 833,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||