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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6389 Data de lançamento: 21/12/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1,20 KG SOLDA MIG, 2 TERMINAL SALVA VIDA 5/8", 3MT. MANGUEIRA 5/8" 2 TRAMA AÇO, 2 CAPA 5/8", P/ RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS. 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2015 Valor Empenhado referente a: 1,20 KG SOLDA MIG, 2 TERMINAL SALVA VIDA 5/8", 3MT. MANGUEIRA 5/8" 2 TRAMA AÇO, 2 CAPA 5/8", P/ RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS. 280,00
22/12/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 9969246; 280,00
28/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6389/2015 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00