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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: IVO LIRA-TRANSPORTE ESCOLAR E DE PASSAGEIROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6510 Data de lançamento: 29/12/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, TP 01/2015, CONTRATO NRO.022/2015 ROTEIRO NRO.01, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000162. 5.805,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2015 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, TP 01/2015, CONTRATO NRO.022/2015 ROTEIRO NRO.01, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000162. 5.805,00
29/12/2015 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - DEZEMBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 162; 5.805,00
30/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6510/2015 IVO LIRA-TRANSPORTE ESCOLAR E DE PASSAGEIROS - 6006 5.805,00
TOTAL 5.805,00 5.805,00 5.805,00
SALDO A PAGAR 0,00