| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JAISON DI BERNARDO - ME |
| Número do empenho: | 6516 | Data de lançamento: | 29/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, TP 01/2015, CONTRATO NRO.024/2015 ROTEIRO NRO.04, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000287. | 2.635,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, TP 01/2015, CONTRATO NRO.024/2015 ROTEIRO NRO.04, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000287. | 2.635,88 | ||
| 29/12/2015 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - DEZEMBRO/2015 Conforme Nota Fiscal Nº 287; | 2.635,88 | ||
| 30/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6516/2015 JAISON DI BERNARDO - ME - 3089 | 2.635,88 | ||
| TOTAL | 2.635,88 | 2.635,88 | 2.635,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||