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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6566 Data de lançamento: 30/12/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5 TONER HP 83A P/ IMPRESSORA HP M127, 2 RECARGA CARTUCHO TONER HP 83A P/ IMPRESSORA HP M127, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INCENTIVO ESTADUAL DE ATENÇÃO BASICA DA POPULAÇÃO INDIGENA DA ALDEIRA AEROPORTO DE IRAI. 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2015 Valor Empenhado referente a: 5 TONER HP 83A P/ IMPRESSORA HP M127, 2 RECARGA CARTUCHO TONER HP 83A P/ IMPRESSORA HP M127, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INCENTIVO ESTADUAL DE ATENÇÃO BASICA DA POPULAÇÃO INDIGENA DA ALDEIRA AEROPORTO DE IRAI. 500,00
30/12/2015 VANI GROMOSKI -SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 10011124; 500,00
13/01/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6566/2015 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00