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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6569 Data de lançamento: 30/12/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SOBRE-AVISO MEDICO CONFORME CONVENIO DA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 067646. 34.530,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2015 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SOBRE-AVISO MEDICO CONFORME CONVENIO DA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 067646. 34.530,00
30/12/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - DEZEMBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 67646; 34.530,00
31/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6569/2015 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 34.530,00
TOTAL 34.530,00 34.530,00 34.530,00
SALDO A PAGAR 0,00