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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6593 Data de lançamento: 31/12/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1135,80LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISU 2354, ISV 6525, ISX 7779, IPP 8251, ISV 6525 E IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO,PREGÃO Nº 07/2014 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. REEMPENHO 4806/2015. 3.078,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/12/2015 Valor Empenhado referente a: 1135,80LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISU 2354, ISV 6525, ISX 7779, IPP 8251, ISV 6525 E IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO,PREGÃO Nº 07/2014 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. REEMPENHO 4806/2015. 3.078,02
31/12/2015 REEMPENHO NRO. 4806/2015 DE DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO RV SAL. EDUCACAO P/ RV FUNDEB. 3.078,02
31/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6593/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 3.078,02
TOTAL 3.078,02 3.078,02 3.078,02
SALDO A PAGAR 0,00