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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6600 Data de lançamento: 31/12/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1222,04 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, ISU 2354, ISV 6525, IPP 8251, IUB 3303 E VAN BOXER ISE 3652 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 07/2014 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. REEMPENHO 4280/2015. 2.980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/12/2015 Valor Empenhado referente a: 1222,04 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, ISU 2354, ISV 6525, IPP 8251, IUB 3303 E VAN BOXER ISE 3652 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 07/2014 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. REEMPENHO 4280/2015. 2.980,00
31/12/2015 REEMPENHO NRO. 4280/2015 DE DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO RV SAL. EDUCACAO P/ RV FUNDEB. 2.980,00
31/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6600/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 2.980,00
TOTAL 2.980,00 2.980,00 2.980,00
SALDO A PAGAR 0,00