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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 683 Data de lançamento: 23/02/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO TROCA BOTÃO DA PORTA, 5 SERV. CONSERTO RADIADOR, 7,10H SERV. TROCA GRAMPO DE MOLA, 2,50 SERV. TROCA BUCHA DO ESTABILIZADOR, 3,55H SERV. TROCA ROLAMENTO DO CARDAN, 1,03H SERV. TROCA DE OLEO E FILTRO E DEMAIS ITENS P/ CONSERTO DO ONIBUS ISX7779, CARTA CONVITE Nº 01/2015 . 0,00 1.352,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2015 Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO TROCA BOTÃO DA PORTA, 5 SERV. CONSERTO RADIADOR, 7,10H SERV. TROCA GRAMPO DE MOLA, 2,50 SERV. TROCA BUCHA DO ESTABILIZADOR, 3,55H SERV. TROCA ROLAMENTO DO CARDAN, 1,03H SERV. TROCA DE OLEO E FILTRO E DEMAIS ITENS P/ CONSERTO DO ONIBUS ISX7779, CARTA CONVITE Nº 01/2015 . 1.352,52
25/02/2015 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 4; 3; 1.352,52
02/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 683/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 1.352,52
TOTAL 1.352,52 1.352,52 1.352,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.