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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 713 Data de lançamento: 25/02/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 HASTE P/ TELHADO, 1 BARRAS FERRO 3/4, 1 JOELHO 100MM, 1 CANO 100MM, 1 SUPER BONDER, 2 PARAFUSO GRANDE, 1 ARAME QUEIMADO 16, 1KG PREGO 17 X 27, 2KG PREGO 25X72, 16 PARAFUSO FRANCES 1/4, 4 PARAFUSO 5/16 X 6, P/ SEC. OBRAS. 142,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2015 Valor Empenhado referente a: 6 HASTE P/ TELHADO, 1 BARRAS FERRO 3/4, 1 JOELHO 100MM, 1 CANO 100MM, 1 SUPER BONDER, 2 PARAFUSO GRANDE, 1 ARAME QUEIMADO 16, 1KG PREGO 17 X 27, 2KG PREGO 25X72, 16 PARAFUSO FRANCES 1/4, 4 PARAFUSO 5/16 X 6, P/ SEC. OBRAS. 142,90
27/02/2015 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 7225633; 142,90
09/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 713/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 142,90
TOTAL 142,90 142,90 142,90
SALDO A PAGAR 0,00