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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 716 Data de lançamento: 25/02/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 32M CABO DE AÇO, 8 CLIPS P/ CABO DE AÇO, 3KG PREGO 17 X 27, 3KG ARAME LISO 16, 4 CLIPS P/ CABO DE AÇO, 4 ABRAÇADEIRA, P/ PONTE PENCIL DA FONTE FRIA. 266,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2015 Valor Empenhado referente a: 32M CABO DE AÇO, 8 CLIPS P/ CABO DE AÇO, 3KG PREGO 17 X 27, 3KG ARAME LISO 16, 4 CLIPS P/ CABO DE AÇO, 4 ABRAÇADEIRA, P/ PONTE PENCIL DA FONTE FRIA. 266,80
26/02/2015 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 7224613; 266,80
02/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 716/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 266,80
TOTAL 266,80 266,80 266,80
SALDO A PAGAR 0,00