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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 717 Data de lançamento: 25/02/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 PNEU P/ CARRINHO DE MÃO, 1 CAMARA P/ CARRINHO DE MÃO, 1 REMENDO P/ PNEU CARRINHO DE MÃO, 1 ARO P/ CARRINHO DE MÃO DA SEC. OBRAS. 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2015 Valor Empenhado referente a: 2 PNEU P/ CARRINHO DE MÃO, 1 CAMARA P/ CARRINHO DE MÃO, 1 REMENDO P/ PNEU CARRINHO DE MÃO, 1 ARO P/ CARRINHO DE MÃO DA SEC. OBRAS. 80,00
27/02/2015 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 7227530; 80,00
09/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 717/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00