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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 723 Data de lançamento: 25/02/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 7 LAMPADA 100W, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. 24,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2015 Valor Empenhado referente a: 7 LAMPADA 100W, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. 24,50
26/02/2015 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 7223941; 24,50
02/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 723/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 24,50
TOTAL 24,50 24,50 24,50
SALDO A PAGAR 0,00