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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 730 Data de lançamento: 25/02/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 EXTENSAO 10M, 3 LAMPADA 45 W COMPACTA, 2 LAMPADA FLUORESCENTE40 W, 1 LAMPADA MISTA 160W, 3 LUMINARIA EMERGENCIA, 1 LUMINARIA 2 X 20 W, 1 REATOR 2X40, P/ UNID. BASICA DE SAUDE. 369,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2015 Valor Empenhado referente a: 1 EXTENSAO 10M, 3 LAMPADA 45 W COMPACTA, 2 LAMPADA FLUORESCENTE40 W, 1 LAMPADA MISTA 160W, 3 LUMINARIA EMERGENCIA, 1 LUMINARIA 2 X 20 W, 1 REATOR 2X40, P/ UNID. BASICA DE SAUDE. 369,00
27/02/2015 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE- Conforme DANFE Nº 7236010; 369,00
09/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 730/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 369,00
TOTAL 369,00 369,00 369,00
SALDO A PAGAR 0,00