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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 732 Data de lançamento: 25/02/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PBF-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 9 COPIAS DE CHAVE, 1 TORNEIRA LAVATORIO, 1 TORNEIRA JARDIM, 1KG ARAME GALVANIZADO 22, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PAIF. 66,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2015 Valor Empenhado referente a: 9 COPIAS DE CHAVE, 1 TORNEIRA LAVATORIO, 1 TORNEIRA JARDIM, 1KG ARAME GALVANIZADO 22, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PAIF. 66,50
27/02/2015 MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 7229785; 66,50
09/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 732/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 66,50
TOTAL 66,50 66,50 66,50
SALDO A PAGAR 0,00