| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 760 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Essencial à Justiça | ||||
| Subfunção: | Representação Judicial e Extrajudicial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 15-01, da Competência: Fevereiro de 2015. | 2.915,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 15-01, da Competência: Fevereiro de 2015. | 2.915,80 | ||
| 27/02/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG FEV/2015. | 2.915,80 | ||
| 03/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 760/2015 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 2.915,80 | ||
| TOTAL | 2.915,80 | 2.915,80 | 2.915,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||