| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| Número do empenho: | 864 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS PAB DA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 067602. | 15.106,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS PAB DA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 067602. | 15.106,43 | ||
| 27/02/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REF. FEVEREIRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 67602; | 15.106,43 | ||
| 12/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 864/2015 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 | 15.106,43 | ||
| TOTAL | 15.106,43 | 15.106,43 | 15.106,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||