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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 900 Data de lançamento: 27/02/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 TROCA PNEU ONIBUS IPP 8251, 3 CONSERTO PNEU ONIBUS IPP 8251, 4 MONTAGEM PNEU ONIBUS IPP 8251, 2 TIP TOP Nº 07 P/ PNEU ONIBUS IPP 8251, 2 CONSERTO PNEU ONIBUS IUB 3303, 6 MONTAGEM PNEU ONIBUS IUB 3303 E DEMAIS CONSERTOS P/ ONIBUS DA SEC. EDUCAÇÃO. 1.365,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2015 Valor Empenhado referente a: 2 TROCA PNEU ONIBUS IPP 8251, 3 CONSERTO PNEU ONIBUS IPP 8251, 4 MONTAGEM PNEU ONIBUS IPP 8251, 2 TIP TOP Nº 07 P/ PNEU ONIBUS IPP 8251, 2 CONSERTO PNEU ONIBUS IUB 3303, 6 MONTAGEM PNEU ONIBUS IUB 3303 E DEMAIS CONSERTOS P/ ONIBUS DA SEC. EDUCAÇÃO. 1.365,00
27/02/2015 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 3715; 3717; 3718; 3719; 1.365,00
09/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 900/2015 ANGELO TISSIANI - ME - 108 1.365,00
TOTAL 1.365,00 1.365,00 1.365,00
SALDO A PAGAR 0,00