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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 915 Data de lançamento: 27/02/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 180CMP. ACIDO ACETIL SALICÍLICO TAMPONADO 100MG, 240CMP. CARBAMAZEPINA CR TEGRETOL CR 200MG, 180CMP.DIVALPR. DE SÓDIO (DEPAKOTE) 250 MG, 1980 CMP. LEVOTIROXINA SÓDICA (PURAN) 100MG E DEMAIS ITENS P/ FARMACIA DA UNID. BASICA DE SAUDE, TOM, DE PREÇO Nº06/2014 CONTRATO Nº 119/2014. 6.262,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2015 Valor Empenhado referente a: 180CMP. ACIDO ACETIL SALICÍLICO TAMPONADO 100MG, 240CMP. CARBAMAZEPINA CR TEGRETOL CR 200MG, 180CMP.DIVALPR. DE SÓDIO (DEPAKOTE) 250 MG, 1980 CMP. LEVOTIROXINA SÓDICA (PURAN) 100MG E DEMAIS ITENS P/ FARMACIA DA UNID. BASICA DE SAUDE, TOM, DE PREÇO Nº06/2014 CONTRATO Nº 119/2014. 6.262,50
19/03/2015 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 3213; 6.262,48
20/03/2015 AJUSTE DO EMPENHO PREVIO AO VALOR DO DOCUMENTO FISCAL E MERCADORIAS ENTREGUES. -0,02
25/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 915/2015 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - 10825 6.262,48
TOTAL 6.262,48 6.262,48 6.262,48
SALDO A PAGAR 0,00