| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 953 | Data de lançamento: | 02/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 525,68LT. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IUX 4216 E IVF 5504 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 07/2014 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. | 1.782,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 525,68LT. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IUX 4216 E IVF 5504 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 07/2014 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. | 1.782,03 | ||
| 02/03/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 15178; 15209; 15226; 15265; 15269; 15277; 15287; 15295; 15296; 15243; 15231; 15115; | 1.782,03 | ||
| 11/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 953/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 1.782,03 | ||
| TOTAL | 1.782,03 | 1.782,03 | 1.782,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||