O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 959 Data de lançamento: 03/03/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: a contrat, através de empresa especial., p/ a prest. de serv. de logística na área da saúde p/ os muníc. de IRAI, RS, que neces. de atendim. na Cidade de Passo Fundo, RS, compreend: buscar e desenvol. doc. no perio. de março a dez/2015, cfe. contr. nº025/2015,tp nº02/156. 14.903,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2015 Valor Empenhado referente a: a contrat, através de empresa especial., p/ a prest. de serv. de logística na área da saúde p/ os muníc. de IRAI, RS, que neces. de atendim. na Cidade de Passo Fundo, RS, compreend: buscar e desenvol. doc. no perio. de março a dez/2015, cfe. contr. nº025/2015,tp nº02/156. 14.903,22
26/03/2015 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REFERENTE A MARÇO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 1065; 1.403,22
01/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 959/2015 - REF. MARÇO/2015 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883 1.403,22
30/04/2015 VANI GROMOSKI -SEC. SAUDE - REF. ABRIL/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 1093; 1.500,00
27/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 959/2015 - REF. ABRIL/2015 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883 1.500,00
29/05/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 1121; 1.500,00
03/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 959/2015 - REF. JUNHO/2015 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883 1.500,00
26/06/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE- Conforme Nota Fiscal Nº 1150; 1.500,00
30/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 959/2015 - REF. JUNHO/2015 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883 1.500,00
28/07/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 1179; 1.500,00
04/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 959/2015 - REF. AGOSTO/2015 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883 1.500,00
25/08/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 1209; 1.500,00
24/09/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE- Conforme Nota Fiscal Nº 1238; 1.500,00
08/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 959/2015 - REF. AGOSTO/2015 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883 1.500,00
14/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 959/2015 - REF. SETEMBRO/2015 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883 1.500,00
26/10/2015 VANI GROMOSKI -SEC DA SAUDE- OUTUBRO/2015 -Conforme DANFE Nº 1269; 1.500,00
09/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 959/2015 - REF. OUTUBRO/2015 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883 1.500,00
08/12/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - MES DE NOVEMBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 1295; 1.500,00
30/12/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - DEZ/15Conforme Nota Fiscal Nº 1328; 1.500,00
13/01/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 959/2015 - REF. NOVEMBRO/2015. SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883 1.500,00
13/01/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 959/2015 - REF. DEZEMBRO/2015. SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883 1.500,00
TOTAL 14.903,22 14.903,22 14.903,22
SALDO A PAGAR 0,00