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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 970 Data de lançamento: 03/03/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 30KG CHAPA, 1,50KG SOLDA MIG, 4 PARAFUSO 14 X 40MM, 4 PORCA, 8 ARRUELA LISA 14MM, P/ FORD CARGO IVQ 1480 DA SEC. OBRAS. 526,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2015 Valor Empenhado referente a: 30KG CHAPA, 1,50KG SOLDA MIG, 4 PARAFUSO 14 X 40MM, 4 PORCA, 8 ARRUELA LISA 14MM, P/ FORD CARGO IVQ 1480 DA SEC. OBRAS. 526,80
06/03/2015 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 7297447; 526,80
11/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 970/2015 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 526,80
TOTAL 526,80 526,80 526,80
SALDO A PAGAR 0,00