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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 971 Data de lançamento: 03/03/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 18KG FERRO REDONDO 3/4, 4 PORCA 3/4, 4 ARRUELA LISA 3/4, 0,30GR SOLDA MIG, P/ TIRANTE DA PONTE PENCIL DO RONCADOR. 259,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2015 Valor Empenhado referente a: 18KG FERRO REDONDO 3/4, 4 PORCA 3/4, 4 ARRUELA LISA 3/4, 0,30GR SOLDA MIG, P/ TIRANTE DA PONTE PENCIL DO RONCADOR. 259,80
06/03/2015 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 7297527; 259,80
11/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 971/2015 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 259,80
TOTAL 259,80 259,80 259,80
SALDO A PAGAR 0,00