| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 971 | Data de lançamento: | 03/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 18KG FERRO REDONDO 3/4, 4 PORCA 3/4, 4 ARRUELA LISA 3/4, 0,30GR SOLDA MIG, P/ TIRANTE DA PONTE PENCIL DO RONCADOR. | 259,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2015 | Valor Empenhado referente a: 18KG FERRO REDONDO 3/4, 4 PORCA 3/4, 4 ARRUELA LISA 3/4, 0,30GR SOLDA MIG, P/ TIRANTE DA PONTE PENCIL DO RONCADOR. | 259,80 | ||
| 06/03/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 7297527; | 259,80 | ||
| 11/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 971/2015 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 259,80 | ||
| TOTAL | 259,80 | 259,80 | 259,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||