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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 973 Data de lançamento: 03/03/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 14KG CANTONEIRA, 1,50KG SOLDA MIG, P/ CONFECCIONAR CARREGADOR DE TUBOS P/ SEC. OBRAS. 318,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2015 Valor Empenhado referente a: 14KG CANTONEIRA, 1,50KG SOLDA MIG, P/ CONFECCIONAR CARREGADOR DE TUBOS P/ SEC. OBRAS. 318,00
06/03/2015 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 7297572; 318,00
11/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 973/2015 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 318,00
TOTAL 318,00 318,00 318,00
SALDO A PAGAR 0,00