O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 283 Data de lançamento: 26/01/2016
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 9 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 MESES LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAIS AOS SOFTWARE DA SEC. SAUDE NO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/03/2016, CARTA CONVITE Nº 09/2013 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2013. 0,00 1.328,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2016 Valor Empenhado referente a: 3 MESES LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAIS AOS SOFTWARE DA SEC. SAUDE NO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/03/2016, CARTA CONVITE Nº 09/2013 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2013. 1.328,22
26/01/2016 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE- JANEIRO /2016 Conforme Nota Fiscal Nº 20165383; 442,74
03/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 442,74
23/02/2016 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - FEV/ 2016 - Conforme Nota Fiscal Nº 20165524; 442,74
26/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 442,74
23/03/2016 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - MARÇO /2016Conforme Nota Fiscal Nº T/20165674; 442,74
29/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2016 - REF. MARÇO/2016 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 442,74
TOTAL 1.328,22 1.328,22 1.328,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.