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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3517 Data de lançamento: 29/06/2016
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1891, REF. LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS ISX 7779, EMPENHADO A MENOR. 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2016 Valor Empenhado referente a: 1 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1891, REF. LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS ISX 7779, EMPENHADO A MENOR. 30,00
01/08/2016 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL- Conforme Nota Fiscal Nº T/726; 30,00
17/08/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3517/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00