Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4469 |
Data de lançamento: |
16/08/2016 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 100 litros de oléo diesel comum P/ ONIBUS ISU 2354.PREGÃO Nº 03/2016. PROCESSO Nº 03/2016. 2º TERMO ADITIVIO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
0,00 |
308,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2016 |
Valor Empenhado referente a: 100 litros de oléo diesel comum P/ ONIBUS ISU 2354.PREGÃO Nº 03/2016. PROCESSO Nº 03/2016. 2º TERMO ADITIVIO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
308,90 |
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16/08/2016 |
EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 001/7037; |
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308,90 |
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23/08/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4469/2016
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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308,90 |
TOTAL |
308,90 |
308,90 |
308,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.