Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2016 |
Valor Empenhado referente a: 4 MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, PLANO (FIBRA OPTICA) DE 10 MBPS NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2016, CFE. CONTRATO Nº 144/2016. |
2.000,00 |
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| 30/09/2016 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - SETEMBRO/2016 -Conforme Nota Fiscal Nº 1/6146; |
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500,00 |
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| 07/10/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5075/2016 - REF. SETEMBRO/2016
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 |
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500,00 |
| 28/10/2016 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - OUTUBRO/2016- Conforme Nota Fiscal Nº 1/6255; |
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500,00 |
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| 07/11/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5075/2016 - REF. OUTUBRO/2016
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 |
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500,00 |
| 01/12/2016 |
VOLMIR JOSE BIELSKI -PREFEITO MUNICIPAL - NOVEMBRO/2016 -Conforme Nota Fiscal Nº 1/6668; |
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500,00 |
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| 07/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5075/2016 - REF. NOVEMBRO/2016
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 |
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500,00 |
| 27/12/2016 |
VOLMIR JOSE BIELSKI 0- PREFEITO MUNICIPAL -Conforme Nota Fiscal Nº E/6754; |
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500,00 |
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| 29/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5075/2016 - REF. DEZEMBRO/2016
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 |
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500,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |