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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5397 Data de lançamento: 28/09/2016
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: DIVULGAÇÕES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E VEICULACAO DO PROGRAMA RESENHA LEGISLATIVA E TEXTOS, AS QUARTAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CFE. TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 02/2015, C. CONVITE 01/2015 E ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 105/2016. 0,00 2.088,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2016 EMPENHO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E VEICULACAO DO PROGRAMA RESENHA LEGISLATIVA E TEXTOS, AS QUARTAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CFE. TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 02/2015, C. CONVITE 01/2015 E ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 105/2016. 2.088,95
30/09/2016 PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº T/17411; 2.088,95
05/10/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002076 PAGTO. REF. EMPENHO 5397/2016 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 2.088,95
TOTAL 2.088,95 2.088,95 2.088,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.