| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 6340 | Data de lançamento: | 17/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 290,56 LT GASOLINA P/ DOBLO IVF 5504. SEC. SAUDE.PREGÃO Nº 03/2016, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2016 E PROCESSO Nº 03/2016. | 0,00 | 1.225,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2016 | Valor Empenhado referente a: 290,56 LT GASOLINA P/ DOBLO IVF 5504. SEC. SAUDE.PREGÃO Nº 03/2016, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2016 E PROCESSO Nº 03/2016. | 1.225,83 | ||
| 17/11/2016 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 001/7741; 001/7745; 001/7721; 001/7702; 001/7712; 001/7694; 001/7682; 001/7665; | 1.225,83 | ||
| 25/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6340/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 1.225,83 | ||
| TOTAL | 1.225,83 | 1.225,83 | 1.225,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||