Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
716 |
Data de lançamento: |
16/02/2016 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 535,62LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA ITY 1493, IUX 4261 E VAN MASTER IWG 9905, 432,29LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IVF 5504 E IUX 4216 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 CONTRATO Nº 036/2016. |
0,00 |
3.593,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2016 |
Valor Empenhado referente a: 535,62LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA ITY 1493, IUX 4261 E VAN MASTER IWG 9905, 432,29LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IVF 5504 E IUX 4216 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 CONTRATO Nº 036/2016. |
3.593,81 |
|
|
16/02/2016 |
VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 5654; 5614; 5615; 5620; 5622; 5624; 5625; 5646; 5642; 5647; 5632; 5645; 5655; 5651; 5613; 5621; 5623; 5643; 5637; 5636; 5631; |
|
3.593,81 |
|
22/02/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 716/2016
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
|
|
3.593,81 |
TOTAL |
3.593,81 |
3.593,81 |
3.593,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.