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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7300 Data de lançamento: 20/12/2016
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 325,337 LTS.OLEO S.10 P/ VEICULOS ONIBUS IVZ 0024 E IUC 6285, 339,02LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS IUB 3303, ISX 7779, ISU 2354 E ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2016 . 0,00 2.184,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2016 Valor Empenhado referente a: 325,337 LTS.OLEO S.10 P/ VEICULOS ONIBUS IVZ 0024 E IUC 6285, 339,02LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS IUB 3303, ISX 7779, ISU 2354 E ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2016 . 2.184,07
20/12/2016 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 001/7982; 001/7952; 001/7955; 001/7919; 001/7985; 001/7974; 2.184,07
26/12/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7300/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 2.184,07
TOTAL 2.184,07 2.184,07 2.184,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.