Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1010 |
Data de lançamento: |
22/02/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
1 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 160L ÁGUA SANITÁRIA, 160UN ÁLCOOL 92°, 35AMACIANTE 2 LITROS, 45UN PANO DE CHÃO GRANDE, 50 FR. PAPEL HIGIENICO BRANCO ( FARDO COM 16 UNIDADES), 10UN BALDE 15 LITROS, 12UN BOM AR, 150UN CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNI. ENSI. FUNDAMENTAL CARTA CONVI. N° 01/2017. |
0,00 |
8.274,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 160L ÁGUA SANITÁRIA, 160UN ÁLCOOL 92°, 35AMACIANTE 2 LITROS, 45UN PANO DE CHÃO GRANDE, 50 FR. PAPEL HIGIENICO BRANCO ( FARDO COM 16 UNIDADES), 10UN BALDE 15 LITROS, 12UN BOM AR, 150UN CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNI. ENSI. FUNDAMENTAL CARTA CONVI. N° 01/2017. |
8.274,93 |
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22/02/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO Conforme DANFE Nº 000/276; |
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8.274,93 |
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10/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1010/2017
ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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8.274,93 |
TOTAL |
8.274,93 |
8.274,93 |
8.274,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.