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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCOLAN EVENTOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1054 Data de lançamento: 23/02/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: LOCAÇÃO DE 08(OITO) BANHEIROS QUIMICOS COM PRODUTOS E MANUTENÇÃO ADEQUADA, NO PERIODO DE 24 A 27/02/2017, NA PRAÇA DA MATRIZ P/ CARNAVAL REGIONAL DE IRAI/2017, CFE. LEI Nº 2.925/2017, CONTRATO Nº 022/2017. 0,00 4.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2017 Valor Empenhado referente a: LOCAÇÃO DE 08(OITO) BANHEIROS QUIMICOS COM PRODUTOS E MANUTENÇÃO ADEQUADA, NO PERIODO DE 24 A 27/02/2017, NA PRAÇA DA MATRIZ P/ CARNAVAL REGIONAL DE IRAI/2017, CFE. LEI Nº 2.925/2017, CONTRATO Nº 022/2017. 4.800,00
21/03/2017 EDINER KHELL - SEC DA TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/174; 4.800,00
28/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1054/2017 MARCOLAN EVENTOS LTDA - ME - 13959 4.800,00
TOTAL 4.800,00 4.800,00 4.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.