Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1055 |
Data de lançamento: |
23/02/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 9UN BARRAS DE PERFIL, 20M FIO 2 X 2,5, 2,5 CANO 1/2, 2,5M CANO 1/4, 2UN PLUG FEMEA, 1UN PLUG MACHO P/ INSTALAÇÃO DE 5 AR CONDICIONADOS SPLITS. ESC. MUNI. EDUC. INFANT. CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
336,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 9UN BARRAS DE PERFIL, 20M FIO 2 X 2,5, 2,5 CANO 1/2, 2,5M CANO 1/4, 2UN PLUG FEMEA, 1UN PLUG MACHO P/ INSTALAÇÃO DE 5 AR CONDICIONADOS SPLITS. ESC. MUNI. EDUC. INFANT. CASA DA CRIANÇA. |
336,60 |
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24/02/2017 |
MARLISA GUERRA -SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/014239298; |
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336,60 |
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06/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2017
TIAGO GADONSKI - ME - 3479 |
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336,60 |
TOTAL |
336,60 |
336,60 |
336,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.