Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1075 |
Data de lançamento: |
23/02/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4CX ALFINETES 25G, 20 PC BALÃO Nº 7 PACOTE C/ 50 UNIDADES, 1UN BOBINA DE PAPEL COLORIDO, 2CX BORRACHA C/ 60 UNID., 5CX CLIPS COLORIDO Nº 2/0, 40UN COLA BRANCA 40 G, 8UN COLA GLITTER 35 G E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNI.EDUC. INFANTIL, CARTA CONVITE Nº 02/2017. |
0,00 |
779,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4CX ALFINETES 25G, 20 PC BALÃO Nº 7 PACOTE C/ 50 UNIDADES, 1UN BOBINA DE PAPEL COLORIDO, 2CX BORRACHA C/ 60 UNID., 5CX CLIPS COLORIDO Nº 2/0, 40UN COLA BRANCA 40 G, 8UN COLA GLITTER 35 G E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNI.EDUC. INFANTIL, CARTA CONVITE Nº 02/2017. |
779,15 |
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01/03/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/014249001; |
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779,15 |
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10/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1075/2017
LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 |
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779,15 |
TOTAL |
779,15 |
779,15 |
779,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.