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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1075 Data de lançamento: 23/02/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4CX ALFINETES 25G, 20 PC BALÃO Nº 7 PACOTE C/ 50 UNIDADES, 1UN BOBINA DE PAPEL COLORIDO, 2CX BORRACHA C/ 60 UNID., 5CX CLIPS COLORIDO Nº 2/0, 40UN COLA BRANCA 40 G, 8UN COLA GLITTER 35 G E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNI.EDUC. INFANTIL, CARTA CONVITE Nº 02/2017. 0,00 779,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2017 Valor Empenhado referente a: 4CX ALFINETES 25G, 20 PC BALÃO Nº 7 PACOTE C/ 50 UNIDADES, 1UN BOBINA DE PAPEL COLORIDO, 2CX BORRACHA C/ 60 UNID., 5CX CLIPS COLORIDO Nº 2/0, 40UN COLA BRANCA 40 G, 8UN COLA GLITTER 35 G E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNI.EDUC. INFANTIL, CARTA CONVITE Nº 02/2017. 779,15
01/03/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/014249001; 779,15
10/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1075/2017 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 779,15
TOTAL 779,15 779,15 779,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.