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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1125 Data de lançamento: 24/02/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1221, MES FEVEREIRO DE 2017. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 025/2017. 0,00 354,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2017 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1221, MES FEVEREIRO DE 2017. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 025/2017. 354,48
24/02/2017 PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 1702.000489892. 354,48
06/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002157 PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2017 OI SA - 1583 354,48
01/07/2017 Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara -354,48
01/07/2017 ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA -354,48
01/07/2017 ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA -354,48
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.