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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1192 Data de lançamento: 01/03/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4LT ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO 1LT, 1UN BALDE PLÁSTICO 15 LITROS, 2UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 3UN DESINFETANTE 2L FLORAL E DEMAIS ITENS P/ SINE CARTA CONVITE Nº03/2017. 0,00 254,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2017 Valor Empenhado referente a: 4LT ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO 1LT, 1UN BALDE PLÁSTICO 15 LITROS, 2UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 3UN DESINFETANTE 2L FLORAL E DEMAIS ITENS P/ SINE CARTA CONVITE Nº03/2017. 254,13
09/03/2017 FERNANDA MIOR - SEC DA ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/284; 254,13
20/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2017 ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 254,13
TOTAL 254,13 254,13 254,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.