Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1200 |
Data de lançamento: |
01/03/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
BPSE - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 PINCEL ATOMICO PRETO, 2 PINCEL ATOMICO AZUL, 2 PINCEL ATOMICO VERMELHO, 1 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/8 CAIXA COM 5.000 UNIDAD, 3 CAIXA DE CLIPS 2/0 COLORIDO, 1 CAIXA DE CLIPS 1/0, 3 CAIXA DE CLIPS 3/0, E DEMAIS ITENS. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PAEFI. CARTA CONVITE 04/2017. |
0,00 |
205,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 3 PINCEL ATOMICO PRETO, 2 PINCEL ATOMICO AZUL, 2 PINCEL ATOMICO VERMELHO, 1 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/8 CAIXA COM 5.000 UNIDAD, 3 CAIXA DE CLIPS 2/0 COLORIDO, 1 CAIXA DE CLIPS 1/0, 3 CAIXA DE CLIPS 3/0, E DEMAIS ITENS. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PAEFI. CARTA CONVITE 04/2017. |
205,51 |
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06/03/2017 |
DALCIR TARCISIO CARNETTI - SEC DA FAZENDA - Conforme DANFE Nº 890/014296113; |
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205,51 |
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05/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1200/2017
LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 |
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205,51 |
TOTAL |
205,51 |
205,51 |
205,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.