Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1236 |
Data de lançamento: |
01/03/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
BPSE - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN LIMPA PISO DILUÍVEL 500ML, 39PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO COM 08 ROLOS DE 30 METROS, FOLHA DUPLA., 2UN TOALHA DE ROSTO, 6UN SACO PARA LIXO DE 50 LITROS ROLO C/ 50 UNIDADES P/ PROG. PAEFI CARTA CONVITE Nº03/2017. |
0,00 |
288,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2UN LIMPA PISO DILUÍVEL 500ML, 39PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO COM 08 ROLOS DE 30 METROS, FOLHA DUPLA., 2UN TOALHA DE ROSTO, 6UN SACO PARA LIXO DE 50 LITROS ROLO C/ 50 UNIDADES P/ PROG. PAEFI CARTA CONVITE Nº03/2017. |
288,35 |
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06/03/2017 |
ROSELEI VANDERLEIA GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme DANFE Nº 000/694; |
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288,35 |
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16/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1236/2017
RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 |
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288,35 |
TOTAL |
288,35 |
288,35 |
288,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.