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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1245 Data de lançamento: 01/03/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN DESODORIZANTE BOM AR, 3UN LIMPA PISO DILUÍVEL 500ML, 20PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO COM 08 ROLOS DE 30 METROS, FOLHA DUPLA., 5UN SACO PARA LIXO DE 30 LITROS ROLO C/ 50 UNIDADES. P/ CHAPEUZINHO VERMELHO CARTA CONVITE Nº03/2017. 0,00 202,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2017 Valor Empenhado referente a: 2UN DESODORIZANTE BOM AR, 3UN LIMPA PISO DILUÍVEL 500ML, 20PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO COM 08 ROLOS DE 30 METROS, FOLHA DUPLA., 5UN SACO PARA LIXO DE 30 LITROS ROLO C/ 50 UNIDADES. P/ CHAPEUZINHO VERMELHO CARTA CONVITE Nº03/2017. 202,40
06/03/2017 EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - Conforme DANFE Nº 000/691; 202,40
16/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1245/2017 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 202,40
TOTAL 202,40 202,40 202,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.