Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1CAIXA FOLHA DE OFICIO A4 C/ 10 PACOTE, 4CX GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 4CX CLIPS MEDIO, 1CX. CARBONO AZUL, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
302,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1CAIXA FOLHA DE OFICIO A4 C/ 10 PACOTE, 4CX GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 4CX CLIPS MEDIO, 1CX. CARBONO AZUL, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
302,59 |
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10/01/2017 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPALConforme DANFE Nº 890/013783757; |
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302,59 |
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26/01/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14/2017
LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 |
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302,59 |
TOTAL |
302,59 |
302,59 |
302,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.